รายละเอียดงาน-จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และจัดให้มีการจัดทำ ทวบทวนนโยบาย SOP, DOA รวมถึง POA ของส่วนงานต่างๆที่ปฏิบัติงานบริการจัดการกองทรัสต์
-รายงานและติดตามความเสี่ยงและขออนุมัติมาตรการบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจาก คณะกรรมการบริษัท
-กำกับดูแลให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-จัดให้มีการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และควบคุมการนำส่งงบการเงินของบริษัทต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกำหนดระยะเวลา
-สนับสนุนและจัดให้มีการควบคุมเอกสาร และกำกับการกำหนดการเข้าถึงเอกสารและข้อมูลของบุคลากรภายในบริษัท
-ประสานงานผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงสนับสนุนให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนการตรวจสอบ (Audit plan) ในการเข้าตรวจสอบระบบการทำงาน 10 ระบบงานตามที่กฎหมายกำหนด และประสานงานกับผู้บริหาร/ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการนำเสนอรายงานการตรวจสอบ และนำส่งรายงานผลการตรวจสอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง