รายละเอียดงาน1.จัดทำใบแจ้งหนี้ (Invoice) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบคำสั่งขาย (Sales Order) และเอกสารประกอบเพื่อออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
2.ติดตาม และควบคุมการรับชำระเงิน
3.ติดตามยอดค้างชำระจากลูกค้า ให้เป็นไปตามเครดิตเทอม
4.ประสานงานกับฝ่ายขายและลูกค้า กรณีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับยอดเรียกเก็บ
5.บันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้
6.ลงบันทึกบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ (AR) และการรับชำระหนี้ในระบบบัญชีของบริษัท
7.จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ (Aging Report)
8.วิเคราะห์แนวโน้มการชำระเงิน และรายงานต่อผู้บริหาร เพื่อติดตามลูกหนี้ที่เกินกำหนด
9.กระทบยอดบัญชี (Reconciliation) ตรวจสอบความถูกต้องของยอดลูกหนี้กับรายงานจากระบบบัญชี และเอกสารทางการเงิน
10.สนับสนุนการตรวจสอบ (Internal/External Audit) จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ เพื่อส่งมอบให้กับผู้สอบบัญชี ตามที่ร้องขอ